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Contabilidade Exame Thesis

 Unidade de Avaliação do Gabinete de Auditoria Interna No Top Sistemas ramo Surabaya International Business Bank (2002)  O papel do SPI em Gestão de RH de Melhoria de Eficiência da PT. (Persero) Porto Indonésia II (2002)  Exame Empregados função operacional On Top Hotel Kartika Chandra (2002)  Avaliação do papel da unidade de auditoria interna, a fim de melhorar as disposições Compliance Ramo Intern empresa no PT.

Banco Danamon Indonésia, Tbk (2002)  Compreender Avaliação Contra Ética Auditor (2002)  Auditoria de Marketing Usando uma análise SWOT sobre a eficácia e Pharmaceutical Companies PT. Pradja Pharin (2002)  Exame de Melhores Caixa Receitas e Despesas Através de auditorias operacionais para melhorar os controlos internos da PT. X (2002)  Visão geral do Sistema de Auditoria Ambiental Contra Top de Transportes e Ambiente de Desenvolvimento No PT.

Kalbe Farma (2002)  Exame de Pessoal Os Funções Acima em Hotel Kartika Chandra (2002)  Mental Influência Atitude de Auditores Internos Resultados Top Works Qualidade (2002)  idéias Top Auditoria de Gestão da Qualidade Sistema ISO 9000 Serviços Internacionais de Certificação Por Sucofindo (SICS) (2002)  Efeito da Independência em Contabilidade Pública Profissão (2002)  Exame de ativo imobilizado pelo PT Travel Company. X (2002)  sobre a implementação da Gestão Auditoria do Sistema de Saúde Ocupacional e Segurança no PT.

GE Lighting Indonésia (2002)  Percepção Student Study, Contas e Demonstrações Financeiras Contra funções de usuário e responsabilidades de Contas (2002)  Exame de Compras operações de aeronaves Peças No PT. Garuda Indonesia (2002)  Avaliar a Estrutura de Controles Internos acima das vendas ciclo e Recebimentos No PT. Wadin Earth (2002)  Avaliação de Divulgação Contra Transações inter-partidária com partes relacionadas e seu impacto sobre as Demonstrações Financeiras Consolidadas (Estudo de Caso No PT.

Telkom) (2002) Planejamento  Auditoria Implementação Avaliação No KAP X (2002)  Fatores que sugerem que as empresas propriedade do Estado Adverso tão necessário Investigação Especial (estudo de caso na PT. Insurance X) (2002)  Supervisão e Satisfação medidas de arranque No Contador Unidade de Auditoria Interna (2003)  Revisão Top Valores Ética Tomada de Decisão Ética Moral Normas Auditor Based Approach (2003)  fatores influenciam Conformidade tarefa com TI Tecnologia da utilização e desempenho de Public Accountant (2003)  Exame de Operacional do Sistema de Controle de Inven

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